目 錄
第一部分 清城區婦女聯合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區婦女聯合會概況
一、主要職責
(一)團結、動員全區婦女積極投身改革開放和兩個文明建設,促進經濟發展和社會全面進步。
(二)教育、引導廣大婦女發揚“四自”精神,加強組織婦女教育及婦女干部的專業培訓,全面提高素質,促進婦女人才的成長。
(三)代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定,維護婦女兒童的合法權益。
(四)負責全區婦女組織建設,組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。
(五)組織開展“雙學雙比”、“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的“巾幗文明崗”授牌及“三八系列評選表彰活動”等各類先進集體、個人的評選和表彰活動。
(六)組織調查研究,向區委反映婦女群眾的思想動態。
(七)指導各直屬事業單位和婦女兒童陣地開展工作,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事,全心全意為婦女兒童服務。
(八)協助政府擬定婦女、兒童發展規劃,并組織協調貫徹實施。
(九)負責我區婦女界的統一戰線工作,擴大我區婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往,增進了解和友誼。
(十)完成區委、區政府及上級婦聯交給的其他任務。
二、機構設置
(一) 本部門為本級預算。
(二)內設機構情況:本部門設綜合辦公室、婦兒工委辦公室2個內設機構。
(三)人員構成情況:本部門2018年在編在職人員5名,臨聘人員3名。
第二部分 2018年部門預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算207.42萬元,比上年增加53.44萬元,增長34.71%,主要原因是增加業務專項經費及機關養老保險繳費等;支出預算207.42萬元,比上年增加53.44萬元,增長34.71%,主要原因是增加業務專項經費及機關養老保險繳費等。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排0.7萬元,與上年預算相比,沒有增減。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元,與上年預算相比,沒有增減;公務用車購置及運行費支出預算為0萬元,與上年預算相比,沒有增減;公務接待費支出預算為0.7萬元,與上年預算相比,沒有增減。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排5.6萬元,與上年保持不變。其中:其他商品和服務支出5.6萬元。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:10.39萬元,分布構成情況為:通用設備為9.12萬元,家具為1.27萬元。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門沒有績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指區財政當年撥付的資金。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車是指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車。
(3)公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。